目 录
第一部分 佛山市三水区发展和改革局(本级)概况 一、佛山市三水区发展和改革局部门主要职责 二、部门决算单位构成
第二部分 佛山市三水区发展和改革局(本级)2020 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 佛山市三水区发展和改革局(本级)2020 年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 佛山市三水区发展和改革局(本级) 概况
(一) 部门主要职责 佛山市三水区发展和改革局部门的主要职责是:
(一)拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长 期发展规划和年度计划;统筹提出国民经济和社会发展
主要目 标,优化经济结构目标、对策,以及综合运用各种经济手段的建 议。起草国民经济和社会发展计划的报告。
(二)研究分析全区经济形势和发展情况,监测预测和预警 宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建
议。综合协 调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。
(三)提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的目 标、任务和相关政策建议。指导推进和综合协调经济体
制改革有 关工作。提出推进总体经济体制改革建议。提出完善经济体制、 以改革开放促进发展的政策建议。协调
解决经济体制改革过程中 的有关问题。牵头推进供给侧结构性改革。参与推进实施创新驱 动发展战略。
(四)提出全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策 的建议;提出投资融资的发展战略和政策建议。会同有
关部门贯 彻执行固定资产投资项目目录。指导监督政策性贷款的使用。按 规定权限审批、核准、审核、备案建设
项目、外资项目、境外投 资项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。贯彻落实国家、 省利用外资和境外投资
的战略、规划、总量平衡与结构优化目标和对策;参与实施“一带一路”建设。指导工程咨询业发展。
(五)推进落实区域协调发展战略,组织拟订区域协调发展 规划和政策,组织推进新型城镇化工作。统筹协调区
域合作和对 口支援工作。
(六)提出重要产业发展战略和规划的建议;组织拟订综合 性产业对策,协调第一二三产业发展的有关问题并衔
接相关发展 规划和政策;组织拟订并推动实施现代服务业的发展战略、规划 和重大政策。参与研究分析国内外
市场状况,提出承担重要商品 总量平衡和宏观调控的建议。
(七)拟订全区重点项目管理有关政策并组织实施;制订全 区重点项目中长期规划及年度工作目标计划,对目标
计划完成情 况进行跟进督办;建立和实施全区重点项目储备管理制度,组织 实施申报和管理全区国家、省、市
重点项目工作;统筹协调重点 项目日常管理和服务保障,指导推进全区重点项目建设,组织协 调重点项目建设
推进过程中的重大问题。
(八)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订 人口发展规划,参与社会事业发展和改革中有关问题
的研究。参 与拟订乡村振兴战略规划。贯彻落实国家和省关于优化营商环境 工作的法律法规、方针政策,牵头
推进优化营商环境工作。组织 推进社会信用体系建设。参与推进生态文明建设的相关工作。
(九)拟定并组织实施能源发展规划、发展计划。推进能源 体制改革,协调能源发展和改革中的有关问题。负责电
力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的发展和运行调节工作。统筹全区节能管理工作,拟订并组织
实施节能专项规划和政 策,实施能源消费总量和强度“双控”有关工作。组织实施节能 监察。负责全区公共机
构节能管理。拟订并组织实施氢能产业发 展规划,统筹实施新能源(含氢能)汽车推广应用。
(十)拟订并组织实施全区粮食、重要物资和应急储备的宏 观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划;提出地
方储备粮、 储备物资规模、总体布局和收储、动用计划的建议;承担粮食安 全政府责任制考核工作;承担全区
粮食流通宏观调控的具体工 作,负责区级储备粮、储备物资的行政管理,监督检查储备政策 落实情况。拟订并组
织实施全区粮食流通设施和物资储备基础设 施建设发展规划。负责军粮供应管理。
(十一)贯彻落实国家、省、市有关价格管理的法律法规,
(二) 部门决算单位构成
按照部门决算编报要求,纳入我佛山市三水区发展和改革 局部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个,
包括局本级和
第二部分 佛山市三水区发展和改革局(本级)2020 年部门决算表
表 1
收入支出决算总表
部门: 佛山市三水区发展和改革局(本级) 单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,330.11 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,494.87 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收 入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
1,444.43 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.83 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
252.95 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
101.49 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
表 1
收入支出决算总表
部门: 佛山市三水区发展和改革局(本级) 单位:万元
收入 |
支出 |
|||||
项 |
目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 |
次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
13.28 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
2,939.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
84.09 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支 出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
0.83 |
表 1
收入支出决算总表
部门: 佛山市三水区发展和改革局(本级) 单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支 出 |
56 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
6,330.93 |
本年支出合计 |
57 |
6,330.93 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
总计 |
30 |
6,330.93 |
总计 |
60 |
6,330.93 |
注:1.本表反映部门本年度的总收和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表 2
收入决算表
部门: 佛山市三水区发展和改革局(本级) 单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴 收入 |
其他收入 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
6,330.93 |
6,330.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.83 |
201 |
一般公共服务支出 |
1,494.87 |
1,494.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20104 |
发展与改革事务 |
1,494.87 |
1,494.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010401 |
行政运行 |
795.52 |
795.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010408 |
物价管理 |
347.91 |
347.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010499 |
其他发展与改革事 务支出 |
351.44 |
351.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
1,444.43 |
1,444.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20604 |
技术研究与开发 |
1,444.43 |
1,444.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060499 |
其他技术研究与开 发支出 |
1,444.43 |
1,444.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支 出 |
252.95 |
252.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表 2
收入决算表
部门: 佛山市三水区发展和改革局(本级) 单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴 收入 |
其他收入 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
6,330.93 |
6,330.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.83 |
20805 |
行政事业单位养老 支出 |
207.74 |
207.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
103.83 |
103.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本 养老保险缴费支出 |
69.27 |
69.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业 年金缴费支出 |
34.64 |
34.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
45.21 |
45.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
42.68 |
42.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080899 |
其他优抚支出 |
2.53 |
2.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
101.49 |
101.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
12.79 |
12.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务 支出 |
12.79 |
12.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表 2
收入决算表
部门: 佛山市三水区发展和改革局(本级) 单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴 收入 |
其他收入 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
6,330.93 |
6,330.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.83 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
88.70 |
88.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
9.04 |
9.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.47 |
21.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位 医疗支出 |
58.19 |
58.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
13.28 |
13.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21308 |
普惠金融发展支出 |
13.28 |
13.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130803 |
农业保险保费补贴 |
13.28 |
13.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215 |
资源勘探工业信息 等支出 |
2,939.00 |
2,939.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21505 |
工业和信息产业监 管 |
2,939.00 |
2,939.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150510 |
工业和信息产业支 持 |
2,939.00 |
2,939.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表 2
收入决算表
部门: 佛山市三水区发展和改革局(本级) 单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴 收入 |
其他收入 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
6,330.93 |
6,330.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.83 |
221 |
住房保障支出 |
84.09 |
84.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
84.09 |
84.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
84.09 |
84.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.83 |
22999 |
其他支出 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.83 |
2299901 |
其他支出 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.83 |
注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表 3
支出决算表
部门: 佛山市三水区发展和改革局(本级) 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助 支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
6,330.93 |
1,234.06 |
5,096.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
1,494.87 |
795.52 |
699.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20104 |
发展与改革事务 |
1,494.87 |
795.52 |
699.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010401 |
行政运行 |
795.52 |
795.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010408 |
物价管理 |
347.91 |
0.00 |
347.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010499 |
其他发展与改革事务 支出 |
351.44 |
0.00 |
351.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
1,444.43 |
0.00 |
1,444.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20604 |
技术研究与开发 |
1,444.43 |
0.00 |
1,444.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060499 |
其他技术研究与开发 支出 |
1,444.43 |
0.00 |
1,444.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
252.95 |
252.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助 支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
6,330.93 |
1,234.06 |
5,096.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支 出 |
207.74 |
207.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
103.83 |
103.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养 老保险缴费支出 |
69.27 |
69.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年 金缴费支出 |
34.64 |
34.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
45.21 |
45.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
42.68 |
42.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080899 |
其他优抚支出 |
2.53 |
2.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
101.49 |
101.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
12.79 |
12.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支 出 |
12.79 |
12.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表 3
支出决算表
部门: 佛山市三水区发展和改革局(本级) 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助 支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
6,330.93 |
1,234.06 |
5,096.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
88.70 |
88.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
9.04 |
9.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.47 |
21.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医 疗支出 |
58.19 |
58.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
13.28 |
0.00 |
13.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21308 |
普惠金融发展支出 |
13.28 |
0.00 |
13.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130803 |
农业保险保费补贴 |
13.28 |
0.00 |
13.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215 |
资源勘探工业信息等 支出 |
2,939.00 |
0.00 |
2,939.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21505 |
工业和信息产业监管 |
2,939.00 |
0.00 |
2,939.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150510 |
工业和信息产业支持 |
2,939.00 |
0.00 |
2,939.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
84.09 |
84.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助 支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
6,330.93 |
1,234.06 |
5,096.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
84.09 |
84.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
84.09 |
84.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
0.83 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22999 |
其他支出 |
0.83 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299901 |
其他支出 |
0.83 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
部门: 佛山市三水区发展和改革局(本级) 单位:万元
收入 |
支出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预 算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,330.11 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,494.87 |
1,494.87 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨 款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政 拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
1,444.43 |
1,444.43 |
0.00 |